1. 首页 > 职场文档

可行性报告集锦 可行性报告模板范文

作者:admin 更新时间:2024-11-03
摘要:可行性报告集锦可行性报告集锦(精选32篇)可行性报告集锦篇1造纸工业是x市的支柱产业之一,具有悠久的历史和较为雄厚的产业基础。1996...,可行性报告集锦 可行性报告模板范文

 

可行性报告集锦(精选32篇)

可行性报告集锦 篇1

  造纸工业是x市的支柱产业之一,具有悠久的历史和较为雄厚的产业基础。1996年以后,国家先后对造纸产业进行了几次大规模的环保治理,在治理整顿中x市大部分造纸企业被关闭,全市的造纸工业也因此走上了衰退的道路。在十年的发展历程中,x市虽然对造纸工业进行了许多转型工作,但效果并不理想,产业的优势地位逐渐被其它地区所替代。因此,强力推进造纸产业转型,实现造纸产业可持续发展和再度崛起,是x市加快经济发展的任务之一。

  一、造纸产业发展情况和经济转型的可行性

  (一)十年来造纸产业发展历程

  回顾造纸产业发展情况,x市十年来造纸产业的发展史是一段在夹缝中生存的历史,是一段区域产业受到不公正待遇的历史,是一段由产业鼎盛迈向产业衰退的历史。x市造纸产业所受到的歧视性待遇突出表现在三个方面:

  一是和其它地区实行的发展政策不一。国家对其它地区实行的是达标排放,对x市实行的是总量控制排放;

  二是对x市下达的cod浓度排放标准远比其它地区严格。如上海市排放标准是300mg/l,而x市的排放标准是90mg/l;

  三是治理的措施不同。全国许多地区是边治理边生产,而x市是先治理达标再恢复生产。

  上述歧视性政策产生的必然结果是鼓励其它地区造纸产业发展,扼杀了x市造纸产业的发展权。在这种政策影响下,x市造纸业出现了很大的衰退。

  一是企业数量大幅减少。x市造纸企业最多时期近300家,十年的环保整治行动中,关闭了大批造纸企业,到20xx年全市剩余造纸企业为148家,并且全部为再生纸企业。20xx年根据上级要求,x市又关闭了50家企业,并对留下的98家企业进行了组合,目前仅剩48家再生纸企业;

  二是产业优势迅速下降。目前全市造纸产量由1996年前后全国12%降到不足2。6%;

  三是造纸产业技术差距越来越大。在造纸产业整治中,一些企业家和产业工人产生了一些复杂的发展心态,许多企业在不公平的政策面前丧失了发展信心,没有勇气对企业进行技术改造,只是被动地应付关闭,导致整个造纸产业技术落伍;

  四是造纸产业的资金、技术和人才大量外流。许多企业家纷纷携带资金和技术到外地承包或创办造纸企业,有一些企业家在本地办的是小企业,到外地却办成了大企业,并且获得了丰厚的利润。

  (二)依靠转型实现再度崛起的可行性

  1、长期的造纸实践积累了丰富的技术和造就了大量的人才。x市造纸业发展历史悠久,据史料记载,在明朝嘉靖年间,大隗双洎河沿岸就开始利用本地自然资源进行手工造纸,随着历史的演绎,x市造纸技术不断发展提高。正是有了这样悠久的造纸传统,也使x市在造纸业中锻炼和培养了一批又一批的熟练技术工人和经营管理人才。

  2、多年来的造纸业发展形成了广泛且稳固的客户群体。

  3、关闭组合后保留下的企业全部是骨干造纸企业。

  4、造纸产业关闭到位后可能会有一些政策上的调整。只要积极争取,环保政策可能从总量控制排放转变为达标排放。

  5、世界及我国纸量需求的增长给x市造纸业发展带来了增长空间。据预测,20xx年前世界纸浆、纸品及纸制品需求年均递增2。5%左右,我国年平均递增6%左右,造纸业具有广阔的发展前景。

  6、我国纸业的高成长性为x市造纸业崛起带来了可能。从行业发展环境分析,我国造纸工业的发展环境比较优越,市场规模大、成长性高。目前我国纸业国际化进程明显加速,突出表现为产品市场国际化,投资国际化和技术装备国际化。中国纸业市场已成为全世界造纸企业争夺的热点。而x市造纸业在国内外曾有较高的知名度,业界又普遍认为造纸业是市场前景看好、利润比较稳定的行业,这为吸引外部投资创造了契机。

  二、目前造纸产业存在的问题

  (一)企业规模小。

  20xx年底全市造纸企业数量为198家,年产量为132万吨,每家企业年平均产量为0。6万吨。20xx年经过关闭组合后造纸企业数量减少到48家,预计全年产量150万吨,虽然规模有所提升,但企业年平均产量仍不超过3万吨,与世界纸业企业平均8万吨的规模相距甚远。

  (二)技术装备落后。

  全市部分企业装备了80年代或90年代中后期设备,多数企业的装备仍停留在国内70年代或更早水平。装备最好的企业(如春光、恒丰)纸机幅宽才达到3。6米,车速最快才达130米/分,装备差的企业还在使用1092、1450、1575和1760等老机型,幅宽不超过2米,车速在20—50米/分之间,而国内造纸企业中装备国际一流的纸机幅宽已经达到4。5—9。7米之间,车速介于600—2200米/分之间。

  (三)生产原料结构不合理。

  全市造纸企业基本是以再生纸为原料,商品浆使用比例不到20%。木浆比重过底,再生纸多次重复使用,导致纸品韧度小,质量低下。

  (四)产品种类少档次低。目前,世界纸张花色品种已达15000多个,全国有600多个,河南省有110个,而x市只有几十种,而且多为低档的瓦楞原纸和挂面纸。低档次产品占全部纸品的70%,中高档纸和纸板的比例不足30%,与全省、全国以及世界平均水平差距较大。

  (五)科技开发能力差。

  仅有个别企业有科技研发队伍,绝大多数企业科技投入少、科技力量薄弱。自主创新能力远远不能适应造纸产业发展的要求。

  (六)污染问题尚未根本解决。

  不少企业治污投入不足,治污设施标准不高,治污成本高,先进治污技术难以推广,离清洁生产的要求有不少差距。

  三、造纸产业转型的指导思想、基本原则、目标和重点

  (一)指导思想

  按照科学发展观的根本要求,以世界市场为导向,以技术进步为核心,以提高行业整体素质和竞争力为目的,运用高新技术和先进适用技术改造企业,实现清洁化生产和可持续发展,用高档次、高质量、低消耗、多样化的产品武装企业,促进造纸企业大型化和现代化,推进造纸产业再度崛起,把x市再次建设成为全国造纸工业基地。

  (二)基本原则

  1、坚持可持续发展原则。按照循环经济(资源—产品—再生资源—产品)的发展模式,突出节水、治污和改善生态环境以及废弃物综合利用,达到低消耗、低污染、高利用率和高循环率,使造纸产业具有持续增长能力和与环境协调发展能力。

  2、坚持技术进步和产业升级原则。强化技术创新,加快技术改造步伐,提高造纸科技含量,使重点企业、重点产品接近或达到国际先进水平。

  3、坚持对外开放原则。加大外资利用力度,加快与国际纸业生产接轨。

  4、坚持政府引导、市场运作原则。在造纸产业转型中,企业是转型的主体,政府发挥导向和调控作用。

  (二)转型方向

  1、资源集约化。由资源粗放型转向资源集约型。

  2、生产清洁化。实施清洁化生产,逐步达到零废水排放。

  3、技术集成化。广泛使用信息、网络、自动化控制等技术,提高技术集成化程度。

  4、产品优质化。产品由数量型向质量型转变,纸制品由单一功能向多功能方向发展。

  5、产业延伸化。围绕造纸业发展相关产业。

  6、经济规模化。以规模增实力,以实力创效益。

  (三)转型目标

  造纸产业转型期为15年。转型的目标是使x市造纸产业达到世界先进水平,使x市再次成为全国造纸生产基地,实现x市造纸业再度崛起。为实现上述目标,转型分三步走:

  到20xx年,造纸业达到全国中等生产技术水平,至少有15家企业实现生产过程自动化控制,企业平均规模提高到5万吨/年,全市纸产品产量由20xx年占全国的2。6%增加到3。5%,中高档纸占纸产品产量40%;

  到20xx年,造纸业达到全国领先生产技术水平,至少有35家企业实现生产过程自动化控制,企业平均规模提高到6。5万吨/年,全市纸产品产量达到全国5%,中高档纸占纸产品产量60%;

  到20xx年,造纸业达到世界一流生产技术水平,企业普遍实现生产过程自动化控制,企业平均规模提高到8万吨/年,全市纸产品产量达到全国7%,中高档纸占纸产品产量80%。

  (四)转型重点

  1、政策转型。争取上级环保部门转变x市造纸产业政策,使环保政策由总量控制排放转变为达标排放。

  2、生产设备转型。加快关键生产设备升级换代,推进生产过程自动化。

  造纸机械方面,分期分批推广幅宽4m以上、车速600m/min以上的宽幅、高速、高效、低耗能造纸机,在20xx年前淘汰车速在100m/min以下,幅宽小于1760mm的文化纸机、幅宽小于2400mm纸板机。检测、控制和管理系统方面,应用先进、可靠的在线检测仪表、数字控制电气传动装置和计算机控制系统等基本部件。在废纸处理和环保设备方面,使用先进、高效的处理设备。

  3、生产技术转型。

  生产技术创新要体现高起点和前瞻性,加快淘汰落后工艺技术,积极采用先进生产工艺技术,促进新产品开发和老产品更新换代,实现产品高技术含量、高质量、高附加值。

  技术人才方面,促进造纸行业全员职工素质提高,培养和造就一批高级技术和管理人才。

  制浆方面,虽然目前x市经没有制浆企业,但随着造纸业再度崛起,发展制浆业仍然是重要选择。今后上制浆项目要采用高强度、高得率、低污染以至无污染的制浆生产技术(如使用以过氧化氢为主的无氯漂白技术或者氧化清洁制浆工艺)。

  造纸方面,应用低定量、高质量、低消耗、高效率的生产技术和先进清洁生产工艺(如运用新原料、新浆种、化学助剂、胶料、填料、涂料等,采用废纸处理、纤维回收、节约用水和防治污染、保护环境的适用技术)。

  节能降耗和环保方面,加快使用热电联供技术、煤制气技术、水循环利用技术、联片治污生化处理技术等。

  4、产品结构转型。

  产品结构转型要从增加市场有效供给、适应多元化需求出发,由生产中低档纸转变到生产中高档纸,纸及纸板产品突出向高质量、高档次、高效益、多品种方面发展。大宗产品注重提高质量和档次,特色产品注重增加新品种。鼓励发展四大类产品。

  文化用纸重点发展胶印新闻纸、低定量涂布纸、铜版纸、高档胶版纸、静电复印纸、电脑打印纸、无碳复写纸、特种纸及纸板等;

  包装用纸重点发展各类低定量、高强度的包装用纸和纸板,蜂窝纸板专用原纸及其他配套纸板,折叠纸等;

  生活用纸重点发展中高档卫生纸、餐巾纸及一次性餐具等,并且使产品向高附加值转变(例如高级文化用纸、薄膜涂布胶印纸、液体食品包装纸板、细瓦楞纸等);

  特种用纸和纸板类重点发展各种复合纸和纸板、特殊用途的加工纸和纸板。

  壮大现有的六类主导产品(白板纸、瓦楞纸、涂布纸、箱板纸、果袋纸、印花纸)规模,a级纸强质量、增优势,b级、c级纸向a级产品提升。限制质量低劣、市场滞销产品的发展。

  5、拉长造纸产业链条。围绕造纸产业向两边拉长产业链条,着重发展一体化的.公用工程、一体化的基础设施、一体化的物流配送体系。

  发展造纸制浆业。围绕x市造纸企业原料需求,建设高强度、高得率、低污染、较大规模制浆企业。制浆项目首选目标是年产20万吨以上,最低目标是年产10万吨。20xx年前建设2家年产10万吨以上规模的无污染秸杆丝制浆项目。

  发展造纸机械业。以现有造纸机械企业为依托,开发生产备料、蒸煮、洗浆、筛选、漂白、打浆、配料、供浆、碱回收、在线检测、控制和管理等方面具有国际先进水平的新设备,并形成一定的生产能力。

  发展造纸化工业。生产以制浆化学品、造纸添加剂、涂布加工用助剂为主的造纸化学品。

  发展造纸环保业。根据企业布局,建设联接造纸企业又独立于造纸企业的专业从事污水处理的企业,提高污水治理水平。20xx年前建设1座日处理10—15万吨的大型污水处理厂。

  发展造纸能源供应业。建设热电联供项目,集中对造纸企业供电、供热、供汽,降低造纸成本。20xx年前建设1座2x20万千瓦热电联产项目。

  发展造纸信息、技术服务业。

  6、调整企业组织结构。要以企业为主体,提高核心竞争力为目标,壮大企业规模。

  重点提高单机和单条生产线的规模。到20xx年,企业最小规模:造纸企业年产5万吨,特种纸及纸板企业年产1万吨,制浆企业年产纸浆10万吨。推进大型企业集团化,中小型企业特色化,企业经济类型多元化。鼓励企业自由组合,联合生产,循环利用废水,集中治污。通过企业自由组合,联产协作,做强骨干企业,做大优势企业,做精高新技术企业,使企业组织结构和规模结构逐步趋于合理。

  7、调整企业布局。根据企业分布状况,规划大隗—苟堂造纸工业区,力求造纸资源配置及利用最优。今后造纸业及造纸关联业发展上新原则上在造纸工业区内建设。

  8、推进关闭企业转型。在治理整顿中关闭的造纸企业,以发挥在造纸技术、资金、市场等方面的优势为主,参与现有造纸企业改造和生产。条件不具备的,根据市场导向,利用原有的场地、资金发展其它产业,用新的产业替代造纸产业。

  四、主要工作措施

  (一)解放思想,转变观念,确保造纸产业顺利转型。全市各级干部、造纸工业战线的企业家和广大职工要解放思想,充分认识全市造纸业关闭到位后带来的暂新发展机遇,用观念的更新带动体制创新、机制创新和科技创新,克服消极被动发展观念,以经济全球化的视野,以创新的意识,以顽强拼搏的精神,积极推进造纸产业实现经济转型。

  (二)组织和引导造纸企业量身定做转型方案。造纸企业制定的转型方案要起点高、科技含量高、附加值高,坚持每年迈一步,步步都扎实,最终完成质的转变。

  (三)加强科研开发和人才培养,增强造纸工业发展后劲。引导造纸工业企业与科研院所、高等院校合作开展重点造纸技术的研究开发;鼓励科研院所、高等院校在企业中进行技术推广活动,积极为企业解决生产和技术难题;广泛开展国际合作与交流,防止低水平生产研究。大力开展造纸人才,通过培训培育高层次的管理、技术人才和高水平的部门管理人员及技术工人,造就一支的高级管理人员和员工队伍。吸收造纸专业高校毕业生、采用高薪聘任等办法引进省外和国外造纸行业的优秀管理人才和技术人才,同时营造供人才发挥才能的工作环境。各级政府和有关部门在造纸企业所需人才的调入、职称晋升、教育培训等方面实行政策倾斜,引导企业建立激励约束机制,实现人力资源的市场化管理。

  (四)拓展融资渠道,充分利用国内外资源。要有效利用外资,积极扩大利用国内资本,千方百计激活全市民间资本,不断拓宽造纸产业经济转型资金来源渠道。鼓励外资、民间资金以资金或设备等形式参与造纸企业转型。建立造纸产业转型项目储备库,利用互联网和其它媒体定期向国内外公布,吸引投资者参与转型。加大行业扶持力度,贯彻造纸产品发展导向目录,对鼓励发展的重点项目和重点产品优先给予财政贴息支持。拓宽废纸和木浆流通渠道,协调造纸企业探索与国内外供应商建立稳定的废纸和纸浆进口合作关系。

  (五)坚持加快转型与保护环境并重方针,促进可持续发展。在造纸工业转型过程中,要继续加大污染防治力度,使环境保护模式要由“末端治理”向“预防为主和源头控制”为主的清洁生产转变。通过实施严格的达标排放制度,降低造纸工业用水,减少污染物的排放。大力发展循环经济,提高废物、废渣的综合利用水平。对利用制糖废渣、废棉等生产的造纸原料、纸浆废液生产的产品、利用废纸为主要原料生产的各类纸张、纸板以及利用木竹采伐、边角余料、次小薪材等加工纸浆、纸和纸板等的企业,落实国家有关税收优惠政策。对污水的回收利用率高的企业,实行以奖代补政策。

  (六)成立造纸协会,发挥协会的协调、服务、监督功能。充分发挥协会在参与行业规划、行业管理、项目评估、技术咨询、反倾销与应诉、标准制定、市场监督、人才培训等方面的作用,引导全市造纸工业健康发展,使之为政府决策和企业经营提供信息和服务,成为沟通政府与企业的桥梁和纽带。

可行性报告集锦 篇2

  X现有人口105万,国土面积5671平方公里,是X省国土面积最大的县级行政区;佛冈现有人口约33万,国土面积105平方公里。近年来随着经济的发展,英佛一级公路的通车,两地往来、务工、经商的.群众越来越多,人民群众的出行要求也越来越高。目前我市X-佛冈的客运班线没有开通,许多乘客更是无直通车可坐,要经过青塘或其它地方转车,费用高时间又长,群众热切要求开通X至佛冈客运班线,以方便群众搭乘。

  一、班线客流概况:

  X与佛冈两地均为劳务输出大县,且两地毗邻,来往打工、探亲、经商的人数增长率十分之高,近几年业,众多商家纷纷在X、佛冈开办工厂,设立公司。随着两地经济、文化、旅游业的迅猛发展及英佛一级公路(全程约45公里)的开通,两地旅客纷纷诉求开通X至佛冈客运班车。据此我公司已初步统计调查每一天往来两地旅客不低于300人以上,实载率可达60%,开通该班线路已迫在眉睫。

  二、运营方案:

  为适应时势,方便两地经济文化交流,进一步方便两地往来旅客供给安全、快捷、舒适的运输服务,拟购置两辆23+1+1座少林SLQ6792CE中型高级客车运营,以经营承包方式,承包者全额购置车辆运行X至佛冈。每一天约(7:30、9:00、10:30、13:00、15:00)时发车,(10:30、12:00、13:30、16:00、17:30)时回到,途经大站、下石太等地。

  三、效益分析:

  1、拟投入两辆20万元辆左右25座辆中型高级客车按公司6年承包期限计算,每辆每月成本支出为:上缴规费4538元,车辆全保险1100元,燃油费5400元,折旧费2780元,维修费1500元,路桥通行费6750元,司乘薪酬2300元,共七项合计共款24368元。

  2、营业收入按中型高级座席客运班车计算,基准运价0.16元人公里,最高上浮0.208元人公里,公路客运附加费0.03元人公里,车辆通行费45元(45公里X45%)=0.067元人公里,计算得全票价13元,上限票价15元,预计平均实载率60%,执行票价为13元则每车每月总营收29250元,扣减客运站劳务费6%后,平均每车每月营收27495元,则平均盈利3127元,每年盈利37524元。按经营6年期限每车盈利225144元。同时开通X至佛冈班线对促进两地的经济建设、文化交流、旅游业将起至推动作用,产生良好的社会效益。

  四、其它相关经营者产生的影响:

  英佛一级公路属新开通公路,与X、佛冈县城相连,全程及途经乡镇没有开通客运班车。所以,开通X至佛冈线路是与其它经营者是没有影响的。

  综上所述,我们认为新开通X至佛冈的客运班线无论是市场潜力还是满足英佛两地群众出行都是必要的可行的。开通X至佛冈客运班线势必会进一步促进两地经济的发展。

可行性报告集锦 篇3

  尊敬的学校领导:

  “冬季农村室外水龙头防护技术革新”自立项以来,经过科技创新实践活动小组全体成员的努力,我们通过了冬季农村室外水龙头防护技术的收集、立项,计划,完成第一阶段任务后,又通过收集、走访完成了新技术“管道截止放水法”的设计和校内实验的跟踪实践,终于到了新技术的宣传推广阶段,现在实践活动小组书写了新技术的可行性报告书,对新技术的实用价值进行了介绍并对下一步的宣传推广工作进行了详细的计划。

  一、新技术名称“管道截止放水法”

  优点是:是晚上水管不怕冻,白天照常用,并且一劳永逸,安装方便,价格低廉,便于推广。设计图纸:

  具体操作原理方法是:每天傍晚,室外水龙头用完后,先关闭总阀门,然后从放水口放出裸露在室外水管中的水,然后覆盖安装槽,从而有效的避免室外水管冻裂,防止水资源的浪费,达到冬季白天照常用水的目的。

  具体的安装方法是:

  安装材料:管道约一米、总阀门、放水龙头、砖、水泥、沙、水泥板一块

  安装用具:镢、铁锹、管钳、瓦刀 、割丝用具

  安装步骤:

  a、 距室外水龙头一米处挖坑,见水管为止;

  b、 安装好总阀门、放水龙头,距离约20厘米;

  c、 用砖砌成安装槽,约半米见方;

  d、 用水泥板覆盖安装槽,安装完毕。

  “管道截止法”的费用大约是100元人民币,与被工厂广泛采用的防冻法原理是一样的,但价格相差10倍以上。经过我镇专业人员的实验认定,认为该方法适合在本地推广使用,我们实践小组决定向学校申请开展新技术的宣传推广工作。具体工作计划。

  二、工作计划

  一.宣传阶段:

  为进一步宣传和推广“管道截止放水法”,召开全校师生大会,由实践活动小组的同学,介绍“管道截止放水法”的安装方法和优点,并向全校全体同学发放管道改造的示意图和改造说明书。实践小组在《红领巾报》进行宣传报道;书写实践活动心得体会在校内宣传栏张贴;为尽快的在附近的村庄推广,充分利用家长会的时间,分批带领家长参观考察。

  二.推广阶段:

  召开实践小组成员家长会,向他们介绍管道截止放水法的安装方法和优点,充分利用家长会的时间带领家长参观学校室外水龙头的改造情况。

  三.实际安装阶段:

  为尽快的`让“管道截止放水法”在附近的村庄推广,我建议向率先安装的用户,每人申请100元的安装补贴费用,并派专人实地指导完成,并做好完成检查工作。

  四.扩大宣传推广阶段:

  学校扩大宣传指导。学校根据推广的进程,在各个村庄的主要街道,张贴标语,从而在周边村庄掀起活动的高潮;由辅导教师牵头,实践小组学生为成员,建立村级管道改造联系站。

  五.经验总结阶段:

  开总结会,按照资料管理制度对本次活动推广的过程方法进行总结,并存档保留。书写科技创新实践活动报告。

可行性报告集锦 篇4

  都市渔港水产品市场的筹备和建设倾注了全体辽渔人的精力和希望,如何做好市场开业前的前期调研和招商工作至关重要。下面就结合水产品市场的租金、售价以及市场建设的投资与收益等4个问题做一简单分析,仅供参考。

  1.用什么方法保证水产品市场建设资金平衡?

  答:通过出租、出售摊位和柜台,广告收入等可以保证市场建设资金平衡和快速收回。

  2.用什么方法能达到市场运营费用平衡?租、售面积各多少比较合适?

  答:市场开业后的市场运营费用大致应包括管理人员薪金、各种税费、物业维护费用、装修费用等。如果用出租、出售摊位和柜台的收入来收回前期市场建设成本的话,那么用市场广告费用基本可以支付日常运营产生的各种费用。

  这里指的广告主要包括市场主楼外墙大型户外广告以及各楼层室内广告等。现以大型户外墙体广告为例分析:我们水产品市场的主楼外部尺寸为东西宽138米、南北长207米,周长大约690米。除掉透明玻璃、出入口与汽车通道等不可利用区域,大约有600米左右长度可以悬挂大型户外广告。按照现在的广告市场行情,大连市内青泥洼桥、西安路等一类商业区每个基本单位尺寸(10米×10米)广告的价格约为50万到100万元/年,如果我们水产品市场广告按照每个基本单位尺寸(10米×10米)20万元/年收益的话,600米的长度至少可以悬挂40个尺寸为10米×10米大型户外广告牌,年收益大约在800万元左右。(按照广告牌之间距离5米计算)

  市场主楼内各层租、售面积预估介绍(以1号工程的北楼先行开业为例):

  一楼:摊位面积合计7000平,全部出租,租金9元/平·天

  二楼:摊位面积合计7000平,租售各一半,4万元/平(或2.5万元/平)

  三楼:摊位面积合计7000平,全部出售

  四楼:摊位面积合计7000平,全部出租

  3.站在摊位投资者的角度,按10年期算,用经济学算法,考虑到利率、通货膨胀等因素,帮助客户算一笔投资回报的帐,发掘其中的商机,以便吸引顾客投资。

  摊位投资者(即客户):以10平米摊位为例,售价4万,一个摊位投资40万元。按现行五年利率4.75%(较高利率标准),通货膨胀率按照6%(根据权威人士预估十二五期间通胀率)预计。

  如果存在银行:40万元在银行中10年后的本金总收入为40× 63.62(万元)

  如果投资者购买摊位:每年租金收入9×365×10=3.285(万元),计入通货膨胀因素,10年租金收入=37.75万元(等比数列计算公式:=),摊位价值40万元×=40万元×1.79=71.63万元,本利合计:109.38万元。

  因此,投资购买摊位的收益比存款在银行多45.76万元。

  4.列出选择租/售各自的理由,是选租还是售?参考价格:售价4万元/平,租价:9元/天/平米,即10平米的摊位年租金3.28万元。阐述价格合理性。

  水产品市场可以采取租售结合的.方式。对于前期以出租形态存在的摊位,后期如果有需要还可以转为销售,采用以租代售(用客户前期租金作为后期买摊位的价款)或者前期租赁商户有优先购买权的方式。

  出租的方式,投资回报较慢,但顾客资金压力不大,会有较多客户采纳,且我公司作为出租方可以根据市场行情逐年涨价,对商户的经营也可以进行一定管理和干预。

  出售的方式,投资回报较快,但顾客资金压力较大,客户不会轻易考虑。出售后的摊位及柜台,产权已经易手,我公司对其经营的管控力度将会减小,对我公司市场的宏观管理有一定消极影响。

  租价9元/平米·天(即3285元/平米·年)的价格是是可行的。理由是:长兴市场的水产品摊位租金为3200元/平米·年,搬迁后价格将会上涨。黑嘴子市场冰鲜区摊位租金4000元/平米·年。

  售价4万元/平米的价格,相比于大连湾现有公建来说偏高(据调查,以大连湾东门附近公建为例,每平米价格在2万元左右。但这一带公建的商业地理价值与未来预期投资收益率相比都市渔港水产品市场来说明显偏低)。综合各种因素考虑,水产品市场摊位或专柜的平均售价在2.5万元至3.5万元之间比较合理。

  根据所附《市场租售收入预测对比表》分析可得:保守的预测,按照租价7元/平米·天和较低售价2.5万元(或2.3万元/平米)计算(计入空置率因素后),如果1号工程先行开业,第一年即可收回建设成本2亿元且有盈余;如果1、2号工程同时开业,第一年也能收回建设成本4亿元且有盈余。

可行性报告集锦 篇5

  大部分可行性研究属于工程咨询范畴,目前国内工程咨询资质从高到低分别为国家甲级、国家乙级、国家丙级。

  咨询资质并非可行性研究本身必须,但根据项目投资规模以及审核方的要求,可能要求立项方必须在最终成文的可行性研究报告当中体现某种等级的咨询资质。

  一般在县级发展改革部门申请立项的`单位,编写可研报告时需要由丙级工程咨询资质的来编写,而市级的需要丙级或者乙级,在省级立项需要甲级

可行性报告集锦 篇6

  福建XX镇污水处理厂现有工程的污水接纳范围为各集中工业区内企业的生活污水和工业废水,古镇区和新建农民公寓区的生活污水。现为适应贡川经济持续发展的需要,保护环境,入驻各企业的工业废水和生活污水,以及居民生活污水的出路问题,XX镇人民政府决定投资9332万元人民币在三明经济开发区福川园新建日处理潜力为XX0m3/d的污水处理工程。

    一、项目背景和必要性。

  XX镇集城、良庆镇位于南宁下游,邕江穿城而过,下游为横县县城。近年来随着改革开放的深入,城区经济和城市建设发展加快,人口增加,生活污水量迅速增长,生活污水未处理直接排入邕江,严重污染了水质和周围环境,并引起了附近居民强烈反映,可见生活污水处理已成为XX镇严重的社会问题。这与城市建设发展和现代化县城极不相符。保护环境

  5word版本可编辑.欢迎下载支持.

  是我国的基本国策,同时也是政府为民办实事急需解决的问题。建设XX镇污水处理厂,不仅仅能彻底解决城区及县城周边乡镇的生活污水问题,而且能迅速提高城市环境综合治理的整体水平,创造优美整洁的环境,保护水资源-----生命之源,保证经济持续发展,体现经济、环境、社会的协调性,为XX镇建成工、商、贸综合发展的现代化县城创造良好的条件。因此建设贡川集镇污水处理厂是十分需要和紧迫。

  二、污水处理厂的规模

  根据XX镇的总体规划的有关资料预测和带给数据,近期县城生活水平已达4万吨/日,思考良庆等附近乡镇的污水约为2万吨,近期将达6万吨/日,远期可达12万吨/日,因此XX镇污水处理厂一期建设规模为6万吨/日,二期建设处理规模总量增加为1XX0吨/日。

  三、污水处理方案的选取

  在污水处理领域,国内外目前普遍推崇“活性污泥法”两级生物处理技术。常规工艺流程为:

  集水井格栅提升泵房计量槽沉砂池初沉池曝气池二沉池排入水体

  污泥经浓缩、脱水后外运。

  工艺流程中曝气池是主要处理构筑物,曝气池的种类很多,因池型结构、曝气方式的不同而有所不同。曝气方式主要有普通曝气和纯氧曝气两种。

  纯氧曝气所采用的污泥浓度可比一般空气曝气提高一倍以上,即从~3500mg/l提高到~7000mg/l。污泥负荷也大大超过一般的空气曝气负荷,即可从/提高到/。因此,纯氧气曝气的`有机负荷率得到大大提高,使污水处理的水力停留时间大大缩短,从而节省了基建投资。

  本经济评价采用先进的纯氧曝气生物池工艺。工艺流程如下:

  工艺流程

  排放标准:执行国家《污水综合排放标准》一级。

  厂址选取

  工艺流程简要说明如下:

  (1)污水经过格栅,去除较大的杂物后,由泵送至调节池。调节池集调节和缺氧、酸化功能于一身,避免水质、水量波动对后续工序的影响外并且透过水解、酸化作用将大分子污染物分解为小分子,已提高污水的可生化性。调节池中主要为兼氧菌,透过消化、酸化作用可降解污水中的coD浓度,同时调节pH值。

  (2)设置初沉池,可去除大颗粒的悬浮固体和泥砂。

  (3)经过水解酸化处理后的污水水质基本能够贴合好氧处理对水质的基本要求。在好氧生化池中,透过好氧微生物的同化作用将污水中的有机物分解,吸收。一部分转化为微生物自身成分,一部分分解成为H2o、co2。经过好氧处理的污水,其有机物浓度可大幅度下降。

  (4)透过二沉池将曝气后污水进行固液分离,去除污水中的SS。大部分活性污泥循环使用,剩余活性污泥一部分回流到调节池进行硝化、水解,另一部分送干化场进行自然干化处理。

  (5)为保证二沉出水的达标排放,选用气浮池作为预防处理措施,在二沉池出水不达

  6word版本可编辑.欢迎下载支持.

  标时使用。

  (6)污泥干化场的过滤清液直接排放(监测可达标),干化污泥送隔壁热电厂掺入煤中焚烧处理。

  从运行状况看,该工艺具有运行费用低(约元/m3水),出水水质稳定。生化池污泥负荷小,剩余污泥产量小等优点。

  存在的问题有:生化池采用推流式曝气池,均匀布气,使池体前段有机负荷较强,Do相对缺乏,影响处理效果,而后段有机负荷较小,Do相对过剩,造成氧气不能被充分利用。在夏天,生化池还容易产生污泥膨胀现象,出水不能达标排放。另外此工艺对于污水中氮、磷去除效果不是很明显。

  一、选址

  经过市住建局组织有关人员进行了多处的选址比较,根据有关污水处理厂选址条件及经济综合指标评价,拟定于县城下游迪塘作为污水处理厂厂址。根据地形、地貌、交通环境等等思考,认为厂址选取是适宜、合理的。

  二、投资估算和资金筹措

  (一)投资估算:

  1.估算范围:土地征用、处理厂处理系统和辅助设施、进场道路、输送管路等。

  2.工程总投资为:

  (1)污水处理厂处理系统和辅助设施4800万元;

  (2)征地费每亩5万元,征地20亩,合计征地费为100万元;

  (3)XX镇城进场道路2公里,原道路改造3公里,每公里20万元,合计100万元;

  (4)输送管路8公里,每公里120万元,共计960万元;

  XX镇城至污水处理厂输送管路4公里,每公里200万元,共计800万元,两项合计1760万元;城市排污管道改造及建设另计;

  (5)工程总投资:6760万元。

  (二)资金筹措

  建设总投资为6760万元,建设单位自筹XX万元,地方财政补贴1380万元,申请国债3380万元。

  三、运行费用估算:

  XX镇二级生化处理污水处理厂的运行成本约为元/m3。

  定员编制、项目实施进度

  (1)为保证污水处理厂建成后设备的稳定运行和保养、管理等,务必配备熟悉设备和工艺生产等管理人员和技术人员,所需人员数量约为50人。

  (2)进度计划

  XX年9-12月可行性研究和初步设计

  XX年1-5月设计

  XX年6月-XX年6月施工、试产、验收

  四、国民经济评价

  污水处理厂作为社会公益设施和环保工程,有效消除环境污染,促进生态良性循环,其7word版本可编辑.欢迎下载支持.

  对国民经济的间接效益难以估量。

  五、推荐

  本工程有着较好的环境效益、社会效益和显著的经济效益。需得到社会、政府的大力支持。为此推荐尽快立项,使XX镇环境综合治理水平上一个新台阶。

可行性报告集锦 篇7

  第一章项目总论

  第二章项目背景和发展概况

  第三章市场分析与建设规模

  第四章建设条件与厂址选择

  第五章工厂技术方案

  第六章环境保护与劳动安全

  第七章企业组织和劳动定员

  第八章项目实施进度安排

  第九章投资估算与资金筹措

  第十章财务效益、经济与社会效益评价

  第十一章可行性研究结论与建议

  第一章项目总论

  总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件,参照下列内容编写。

  §1.1项目背景

  §1.1.1项目名称

  企业或工程的全称,应和项目建议书所列的名称一致。

  §1.1.2项目承办单位

  承办单位系指负责项目筹建工作的单位(或称建设单位),应注明单位的全称和总负责人。

  §1.1.3项目主管部门

  注明项目所属的主管部门。或所属集团、公司的名称。中外合资项目应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表的姓名、国籍。

  §1.1.4项目拟建地区、地点

  §1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表

  如由若干单位协作承担项目可行性研究工作,应注明各单位的名称及其负责的工程名称、总负责单位和负责人。如与国外咨询机构合作进行可行性研究的项目,则应将承担研究工作的中外各方的单位名称、法人代表以及所承担的工程、分工和协作关系等,分别说明。

  §1.1.6研究工作依据

  在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后,作为可行性研究报告的附件,这些法规、文件、资料大致可分为四个部分:

  (1)项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件;对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。

  (2)可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

  (3)国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。

  (4)根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

  §1.1.7研究工作概况

  (1)项目建设的必要性。简要说明项目在行业中的地位,该项目是否符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求;项目拟建的理由与重要性。

  (2)项目发展及可行性研究工作概念。叙述项目的提出及可行性研究工作的进展概况,其中包括技术方案的优选原则、厂址选择原则及成果、环境影响报告的撰写情况、涉外工作的准备及进展情况等等,要求逐一简要说明。

  英文报告格式·会议报告格式·读书报告格式·工作报告的格式

  §1.2可行性研究结论

  在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,本节需将对有关章节的研究结论作简要叙述,并提出最终结论。

  §1.2.1市场预测和项目规模

  (1)市场需求量简要分析。

  (2)计划销售量、销售方向。

  (3)产品定价及销售收入预测。

  (4)项目拟建规模(包括分期建设规模)。

  (5)主要产品及副产品品种和产量。

  §1.2.2原材料、燃料和动力供应

  (1)项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源。

  (2)需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等。

  (3)进口原料、工业品的名称、规格、年用量、来源及必要性。

  §1.2.3厂址

  地理位置、占地面积及必要性

  水源及取水条件。

  废水、废渣排放堆置条件。

  §1.2.4项目工程技术方案

  (1)项目范围,即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。

  (2)采用的生产方法、工艺技术。

  (3)主要设备的来源,如需向国外引进,则简要说明引进的国别、技术特点、型号等。

  §1.2.5环境保护

  排放污染物的种类、数量,是否达到国家规定的排放标准。

  主要治理设施及投资。

  §1.2.6工厂组织及劳动定员

  工厂组织形式和劳动制度。

  全厂总定员及各类人员需要量。

  劳动力来源。

  §1.2.7项目建设进度

  §1.2.8投资估算和资金筹措

  (1)项目所需总投资额。分别说明项目所需固定资产投资总额(包括投资方向调节税、建设期利息)、流动资金总额,并按人民币、外币分别列出。

  (2)资金来源。贷款额、贷款利率、偿还条件。合资项目要分别列出中、外各方投资额、投资方式和投资方向。

  §1.2.9项目财务和经济评论

  (1)项目总成本、单位成本。

  (2)项目总收入,包括销售收入和其它收入。

  (3)财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、贷款偿还期、盈亏平衡点等指标计算结果。

  (4)经济内部收益率,经济净现值、经济换汇(节汇)成本等指标计算结果。

  §1.2.10项目综合评价结论

  §1.3主要技术经济指标表

  在总论章中,可将研究报告各章节中的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目全貌有一个综合了解。

  主要技术指标表根据项目有所不同,一般包括:生产规模、全年生产数、全厂总定员,主要原材料、燃料、动力年用量及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗,全厂占地面积、全员劳动生产率,年总成本、单位产品成本、年总产值、年利税总额、财务内部收益率,借款偿还期,经济内部收益率,投资回收期等。

  §1.4存在问题及建议

  对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

  第二章项目背景和发展概况

  这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此,需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时,应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。

  §2.1项目提出的背景

  §2.1.1国家或行业发展规划

  说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。

  §2.1.2项目发起人和发起缘由

  (1)写明项目发起单位或发起人的全称。如为中外合资项目,则要分别列出各方法人代表、注册国家、地址等详细情况。

  (2)提出项目的理由及投资意向,如资源丰富、产品市场前景好、出口换汇、该类产品可取得的优惠政策、利用现有的基础设施等。

  §2.2项目发展概况

  项目发展开矿指项目在可行性研究前所进行的工作情况。如:调查研究、试制试验、项目建议书(初步可行性研究)的撰写与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。

  §2.2.1已进行的调查研究项目及其成果

  1、资源调查,包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。

  2、市场调查,包括全国性和地区性市场情况调查;出口产品国际市场供需趋势调查。

  3、社会公用设施调查,包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。

  4、拟建地区环境现状资料的调查,包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况,大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。说明环境现状资料的取得途径、提供单位、以及当地环保管理部门的意见和要求,取得的环境现状资料及文件名称。

  §2.2.2试验试制工作(项目)情况

  已完成及正在进行的试验试制工作(项目)的名称、内容及试验结果。这些实验包括建筑材料的试验、拟采用的新工艺技术的试验。对采用的新工艺技术必须有国家有关部门的认可证明。

  §2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况

  (1)各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘、测量、比选等工作情况。

  (2)初步选择意见和资料。

  (3)遗留问题。

  §2.2.4项目建议书(初步可行性研究报告)的撰写、提出及审批过程

  (1)项目建议书(初步可行性研究报告)的撰写、提出及审批过程。

  (2)项目建议书所附资料名称。

  (3)审批文件文号及其要点。

  §2.3投资的必要性

  一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。

  (1)企业获得的利润情况。

  (2)企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。

  (3)扩大生产能力,改变产品结构。

  (4)采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。

  (5)产品进入国际市场的优越条件和竞争力。

  (6)对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。

  第三章市场分析与建设规模

  市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在市场需求情况有了充分了解之后才能解决,而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响的项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细阐述市场需求预测、价格分析,并确定建设规模。

  §3.1市场调查

  §3.1.1拟建项目产出物用途调查

  本产品的主要用途,可否有替代其他产品的用途,如果产品是工业基本原料,应分别说明本项目产品在主要使用行业的用途及单位消耗量。

  产品经济寿命期论述。调查本产品目前处于经济寿命周期的哪一个阶段,更新换代的可能时间。

  §3.1.2产品现有生产能力调查

  (1)本项目产品国内现有生产能力总量,现有生产能力开工率;主要生产厂家生产能力利用率。

  (2)国内现有生活能力总量在本地区的分布数量与比例。

  (3)本产品目前在建项目的生产能力及其在地区间的分布、数量与比例。

  (4)已批拟开工建设项目的生产能力,预计投产年月。

  在建设项目和已批待开工建设项目,目前虽然没有形成综合生产能力,但却是生产能力的组成部分。

  §3.1.3产品产量及销售量调查

  (1)全国或地区目前的产量总数。

  (2)本产品一段时期以来的产量变化情况。

  (3)本产品国内保有量与国外有关国家保有量的分析比较,以了解国内保有量是多还是少,说明本产品市场需求满足程度。

  (4)本产品一段时期以来的进口量及进口来源,主要来自哪些国家或地区;占国内生产量或销售量的比例;进口产品的价格等。

  (5)本产品一段时期以来的出口量及出口去向,占国内生产量的比例;主要向哪些国家或地区出口,出口产品的价格。

  §3.1.4替代产品调查

  (1)可替代本产品的产品性能、质量与本产品相比的优缺点。

  (2)可替代产品的国内生产能力、产量;可作替代用途的比例;价格分析。

  (3)可替代产品进口可能性及价格。

  §3.1.5产品价格调查

  (1)产品的定价管理办法,是由国家控制价格,还是由市场定价。

  (2)产品销售价格,价格变动趋势,价格和出现的时间、原因。

  §3.1.6国外市场调查

  (1)产品国外的主要生产国家和地区。

  (2)国外主要生产厂的生产技术、生产能力、销售量。

  (3)产品国际市场销售价格及其变动趋势

  (4)我国进口该种产品的主要进口国的生产能力及变化趋势。

  §3.2市场预测

  市场预测是市场调查在时间和空间商的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案、确定项目建设规模所必须的依据。

  §3.2.1国内市场需求预测

  可行性研究工作中,应对下述各项与市场预测有关的因素加以说明:

  (1)本产品的消耗对象。

  (2)本产品的消费条件。消费条件因产品特点性能而异,如汽车的消费需要具备相应的道路交通条件;电视机、电冰箱的消费需要有电等等。预测某一种产品的市场需求量时,应将哪些不具备消费条件的消费领域从消费对象总量中剔除掉。

  (3)本产品更新周期的特点,说明本产品有效经济寿命的长短。

  (4)可能出现的替代产品,即代用品。

  (5)本产品使用中可能产生的新用途。产品所用途的出现,意味着扩大了本产品的消费领域,扩大了市场需求容量。

  根据以上分析,提出预测的本产品国内需求量及与现有生产能力的差距。

  §3.2.2产品出口或进口替代分析

  (1)替代进口分析。将本产品与目前进口产品从性能、重量、价格、配件、维修等方面进行比较,说明本产品的优势和有利条件。

  (2)出口可行性分析。如果拟建项目的产品在质量和技术等方面,具备在国际市场上进行竞争的能力,则应考虑国外市场对本产品的需求。

  分析国家对该种产品的出口有何限制条件或鼓励措施,该产品进口国的贸易政策,该产品出口流向,出口价格是否有利。

  通过以上分析,预测本项目产品可能的替代进口量或出口量。

  §3.2.3价格预测

  进行产品价格预测,要考虑产品产量、质量、同类产品目前价格水平,还要分析国际、国内市场价格变化趋势,国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素;产品降低生产成本的措施和可能性;为扩大市场需采用的价格策略等,综合以上因素,预测产品可能的销售价格。

可行性报告集锦 篇8

  书记:

  按照您的指示,结合我县实际情况,我们就电子政务建设的作用、投资、应用等方面,和有关部门及个别企业进行了座谈和了解,并进行了初步分析,现就有关情况汇报如下。

  一、电子政务的理论作用

  虽然政府机关的工作千头万绪,但一般来电子政务有四种功能:一是公众信息发布功能。政府机关可以将新的政策、新的条例、法规、办法等发布给广大民众,提高信息沟通的效率。二是意见反馈功能。可以让访问者在网站直接将意见、建议、申报材料等发送到网站管理员的信箱中。三是网上办公职能。政府机关可以在线发布通知、填报表格、开视频会议、网上审批等。四是企业可以在线提报产品等,直接实现网上交易,也就是电子商务。

  二、电子政务应用与我县现实情况的矛盾

  一是投入与产出的矛盾。去年,济南和两家网站制作公司分别就我县电子政务应用进行了考察并拿出了《技术方案书》,按照设计要求,项目分三期建设:一期网络建设包括县委、县政府、县人大、县政协之间的网络平台架构相关配套设备(如机房、机房装修、服务器、光缆、软件等)的建设,费用为163万元;二期网络建设费用主要用于接入县城内各部门、企业及其它网络终端用户交换平台、光缆、软件等共计317万元;三期网络建设主要是各乡镇、村的交换机、线路租赁费等共计121万元。整个工程总计投资600多万元。目前,我县互联网用户仅有4000户左右(包括家庭、单位和网吧),全县人均上网率相当低,加之传统政务和商务习惯使然,致使我县目前信息化实现程度仍然保持在较低水平,网站建成后短期内收回投资的难度很大。通过对、等已经建有自己网站的企业的了解,其网站效果并不理想甚至毫无作用,其产品推介、交易仍以传统的参加展览会、交流会等商业活动为主。

  值的一提的是,不管采取什么样的投资方式,以上的设计费用仅仅用于政府中心站软、硬件的建设,如果再计算各位领导、县直各部门、各乡镇、村、企业网络终端设备(如计算机、打印机、UPS电源等)等的投资费用,又将是一笔巨大的投资,而这部分投资是必须由县财政、各部门、乡镇、村及企业自己来承担的。

  二是新技术与直接应用者落后的操作技能之间的矛盾。由于我县目前信息化水平普遍较低,广大民众电脑知识普遍缺乏,我县综合信息平台建成后,对应用者尤其是领导干部的操作技能提出了新的甚至更高的要求,电子政务的参与者和使用者对于该系统的熟练应用尚需要一个培训和熟悉的长期过程。与之相对应的是,一些年轻人或者比较有时间和兴趣应用电子政务的非领导同志,却可能没有机会配上电脑。

  三是“大马”拉“小车”的矛盾。假设我县投巨资把综合信息平台建成,从理论上讲,将成为一个非常全面、关系政务、商务和群众生活各个方面的.系统。根据目前平原实际,我县还是欠发达县,经济总量较小,资本和信息流动尚未达到发达国家或先进地区的活跃程度,人均拥有电脑率和上网率还比较低,不管是电子政务还是电子商务,应用面相对狭窄,应用量相对少,传统的政务和商务及信息交流习惯使得综合信息平台难以发挥应有作用,从而出现“大马”拉“小车”的现象,造成资源的浪费。通过浏览和了解我县私人建设的网站(如www..net)内容,不难发现,政务及商务信息量小、面窄甚至过期,市场反映和应用远远达不到期望值。

  四是超前建设与上级政府相关工作衔接的矛盾。据悉,目前**市政府正与市通信公司洽谈建立市政府综合信息平台的有关事宜。如超前建设,我县软件系统及其它业务将来能否与市信息平台兼容相通还不能肯定。若不相通,如再进行技术上的改造,势必又会增加投资成本,这是任何投资方都不愿看到的结果。

  综上所述,我们认为,我县的电子政务网络建设,应暂缓进行,应进一步观望**市政府信息网络建设和运作情况,待条件成熟,再选择恰当时机建设我县自己的综合信息平台。这样做的好处:一是可以借鉴市里的项目运作经验(如投资方式、收益分配、建设步骤等);二是业务上可以直接和市里兼容相通,无需磨合;三是将市里已经运作成熟的系统软件等借鉴使用,可以大大降低投资成本,缩短试车时间;四是大树底下好乘凉,市里建成后,挂靠市政府这个大网站,我县的信息平台可以更便捷地发挥自己的作用。

可行性报告集锦 篇9

  一、项目介绍

  该石矿厂位于团风县但店镇陈楼湾大黄湾矿区,在318国道边,距国道1公里内,采矿权人黄利华个体承包该矿,石料为片麻岩石,资源储量可供数年开发,目前《采矿许可证》有效期至20xx年5月8日,《安全生产许可证》有效期至20xx年6月29日。我方拟参与联营该石厂,负责对石料资源进行加工、经营和销售。

  该石材经检验各方面指标均合格(详见“石材检验报告”),可以开采利用。

  二、合作方式设想

  我方与加工方捆绑,再与矿主联营,销售结算后的利润,我方与矿主五五分成。另外,我方与加工方在生产环节有一定成本差价,该差价由我方与外包方协议分成。

  其经济测算如下:

  1、项目前期投入

  (1)初步估计投资额为30万元,主要用于前期启动及投产周转。

  (2)我方向外包加工方支付一定工程设备款,约50万元。

  2、加工费及税费

  (1)账面上加工成本为14元/吨,我方实付加工成本12元/吨。

  该加工费已包括各项生产、管理等费用,含设备购买、搬迁与安装、挖掘、筛选毛料、破碎筛分、成品料装车、场内临时设施、通道、堆场的建设、水电供应、废料清理及填埋、安全保障等各项工作所需费用。

  (2)市场碎石的销售单价:26.7元/吨

  (3)日生产能力:20xx吨

  年生产能力:100万吨

  (4)管理费用:30万/年(约合0.3元/吨)

  (5)增值税:

  26.7元为含税价,折算为不含税价为26.7/(1+17%)=22.8元/吨

  税费:22.8*17%=3.9元/吨

  (6)资源税:26.7*4%=1.1元/吨

  3、销售利润:

  ⑴不计所得税:26.7-14-0.3-3.9-1.1=7.4元/吨

  我方所得毛利:7.4/2=3.7元/吨

  年毛利:3.7*100万=370万(不含加工差价利润)

  ⑵计所得税后收入:(26.7-14-0.3-3.9-1.1)*(1-33%)=4.96元/吨

  我方所得净利:4.96/2=2.48元/吨

  年利润:2.48*100万=248万(不含加工差价利润)

  4、加工差价利润

  (14-12)*100万=200万

  该利润由我方与加工方五五分成,扣除所得税后我方净利润:

  (200/2)*(1-0.33)=67万

  5、总利润

  ⑴不计所得税:370+67=437万

  ⑵计所得税:248+67=315万

  6、投资回报期:

  ⑴不计所得税:0.8月

  ⑵计所得税:1.1月

  我方单独负责加工,销售收入仍与矿主五五分成。

  经济测算如下:

  1、前期投入共130万,其中100万购买生产设备,30万前期启动及投产

  周转。

  2、管理费用:45万/年(约0.45元/吨)

  3、设备折旧费:100/2=50万(按两年折旧,约0.5元/吨)

  4、加工成本:12元/吨

  5、增值税:

  26.7/(1+17%)*17%=3.9元/吨

  6、资源税:26.7*4%=1.1元/吨

  7、销售利润:

  ⑴不计所得税:26.7-14-0.45-0.5-3.9-1.1=6.75元/吨

  我方所得毛利:6.75/2=3.37元/吨

  年毛利:3.37*100万=337万

  ⑵计所得税后收入:6.75*(1-33%)=4.52元/吨

  我方所得净利:4.52/2=2.26元/吨

  年利润:2.26*100万=226万

  8、加工差价利润

  (14-12)*100万=200万

  此利润归我方所有,扣除所得税后我方净利润:

  200*(1-0.33)=134万

  9、总利润

  ⑴不计所得税:337+134=471万

  ⑵计所得税:226+134=360万

  10、投资回报期:

  ⑴不计所得税:3.3月

  ⑵计所得税:4.3月

  三、项目工期

  本项目合同工期为两年。

  四、市场需求状况

  1、市场需求基本与武汉相同,石料市场紧缺,不愁销售出路。

  2、销售半径在周边五十公里左右,涉及罗田、浠水、团风及黄州区。

  五、项目优势

  1、市场预期良好,销路乐观。

  2、通力可以增加一定实业基础,利于未来发展。

  3、投入额度不大,但收益非常可观。前期投入50万预付款不计入成本,总成本仅30万元。

  4、未来三年,黄冈地区交通基础